3. Краткая экономическая характеристика организации
Гомельский пассажирский участок является обособленным подразделением РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», выделенным на самостоятельный баланс. Основным документом, регламентирующим деятельность данной организации, является учетная политика.
Основными направлениями деятельности Гомельского пассажирского участка являются:
-деятельность магистрального железнодорожного транспорта;
-предоставление услуг вагонами-ресторанами;
-аренда прочих сухопутных транспортных средств;
-розничная торговля;
-техническое обслуживание подвижного состава;
-швейное производство;
-стирка и обработка белья.
На предприятии ценится личный вклад каждого сотрудника и оно несет социальную ответственность за его будущее. Основные принципы работников предприятия гомельского пассажирского участка — ориентация на результат, мотивация на достижение целей наиболее эффективным путем, инициативный и творческий подход, постоянное самообучение и развитие.
Согласно учетной политике основные средства предприятия учитываются на счете 01 «Основные средства». Амортизация по основным средствам исчисляется линейным способом и отражается на счете 02 «Амортизация основных средств». На предприятии ежегодно производится инвентаризация основных средств, а так же их переоценка.
На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета.
Основные объемные и качественные показатели работы Гомельского пассажирского участка за 2008/2009 гг. представлены в таблицах 3.1-3.5.
Таблица 3.1 - Показатели хозяйственной деятельности Гомельского пассажирского участка за 2008/2009 гг.
Показатели | 2008 г. | 2009 г. | Отклонение (+;-) | Темп роста, % |
1.Объем оказанных услуг, тыс.р.: | ||||
1.1.В действующих ценах | 1001340 | 1008615 | +7275 | 100,7 |
1.2. В сопоставимых ценах | 1001340 | 1037250 | +35910 | 103,6 |
2.Выручка-нетто от реализации продукции (работ, услуг) тыс.р.: | ||||
1.1.В действующих ценах | 2108050 | 2731300 | +623250 | 129,6 |
1.2. В сопоставимых ценах | 2108050 | 2287230 | +179180 | 108,5 |
3.Полная себестоимость, тыс.р.: | ||||
3.1.В сумме | 1801390 | 2097640 | +296250 | 116,4 |
3.2. В % к обороту по реализации | 45,5 | 45,7 | +0,2 | 100,4 |
4.Прибыль от реализации продукции (работ, услуг), тыс.р.: | ||||
4.1.В сумме | 206134 | 526410 | +320276 | 139,8 |
4.2.В % к обороту по реализации | 14,3 | 14,6 | +0,3 | 102,1 |
Показатели | 2008 г. | 2009 г. | Отклонение (+;-) | Темп роста, % |
5.Прибыль отчетного периода, тыс.р. | 206341 | 526493 | +320152 | 255,2 |
6.Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.р. | 256080 | 283395 | +27315 | 110,7 |
7. Фондоотдача основных производственных фондов (1.1:10) | 3,9 | 3,6 | -0,3 | 92,3 |
8.Среднесписочная численность работников, чел. | 2815 | 3017 | +202 | 107,2 |
9.Производительность труда (1.1:8) | 75,8 | 94,85 | +19,05 | 125,1 |
10. Средняя заработная плата на 1-го работника, тыс.р. | 850 | 920 | +70 | 108,2 |
Примечание. Источник: собственная разработка.
На основании данных таблицы 3.1 можно сделать вывод о том, что в отчетном году увеличился объем оказанных услуг в действующих ценах на 7275 тыс.р., в сопоставимых ценах на 35910 тыс.р., увеличилась выручка от
реализации на 623250 тыс.р. Себестоимость продукции в отчетном периоде увеличилась на 296250 тыс.р. или на 16,4%, что связано в большей степени с увеличением объема услуг; прибыль от оказанных услуг и прибыль отчетного периода увеличилась на 55,2% и 39,8% соответственно, а так же по сравнению с прошлым годом возросла производительность труда на 19,05. Так же в отчетном периоде снизилась фондоотдача, увеличилась среднесписочная численность работников и средняя заработная плата на 7,7%, 7,2% и 8,2% соответственно. Это свидетельствует о положительной динамике, что связано в большей степени с увеличением объема услуг.
Динамика показателей ликвидности и платежеспособности по Гомельскому пассажирскому участку за 2009 г. представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности по Гомельскому пассажирскому участку за 2009 г.
Показатели | На 01.01.2009 г. | На 01.01.2010 г. | Темп изменения, %, или отклонение (+;-) |
1.Оборотные активы, тыс.р. | 2898360 | 3002750 | 103,6 |
2. Денежные средства, тыс.р. | 1517080 | 1635120 | 107,8 |
3. Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс.р. | 770180 | 750320 | 97,4 |
4. Краткосрочные обязательства, тыс.р. | 1420490 | 1395390 | 98,2 |
5. Показатели ликвидности и платежеспособности: 5.1. Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,1 | 1,2 | +0,1 |
5.2. Коэффициент промежуточной ликвидности | 1,6 | 1,7 | +0,1 |
5.3. Коэффициент текущей ликвидности | 2 | 2,15 | +0,15 |
Примечание. Источник: собственная разработка.
На основании данных таблицы 3.2 можно сделать вывод о том, что коэффициент абсолютной ликвидности в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличился на 0,1, следовательно, увеличился удельный вес краткосрочных обязательств, который может быть погашен за счет абсолютно ликвидных активов. Коэффициент промежуточной ликвидности в отчетном году также увеличился на 0,1, что означает увеличение доли краткосрочных обязательств, который может быть погашен за счет имеющихся остатков денежных средств и ожидаемых поступлений от погашения краткосрочной дебиторской задолженности. Также в отчетном году увеличился и коэффициент текущей ликвидности на 0,15, что характеризует увеличение доли краткосрочных обязательств, которая может быть погашена в результате реализации оборотных активов. Коэффициент текущей ликвидности в отчетном году составил 2,15, что больше нормативного на 1.
Динамика показателей финансовой независимости по Гомельскому пассажирскому участку за 2009 г. представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Динамика показателей финансовой независимости по Гомельскому пассажирскому участку за 2009 г.
Показатели | На 01.01.2009 г. | На 01.01.2010 г. | Темп изменения, %, или отклонение (+;-) |
1. Валюта баланса, тыс.р. | 3281510 | 3408350 | 103,9 |
2. Капитал и резервы, тыс.р. | 1861020 | 1989580 | 106,9 |
3. Заемные источники финансирования, тыс.р. | 1381280 | 1367630 | 99,0 |
4. Собственные оборотные средства, тыс.р. | 1477870 | 1583980 | 107,2 |
5. Оборотные активы, тыс.р. | 2898360 | 3002750 | 103,6 |
6. Показатели финансовой независимости: 6.1 Коэффициент финансовой независимости | 0,57 | 0,58 | +0,01 |
6.2 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | 0,42 | 0,4 | -0,02 |
6.3 Коэффициент финансового риска | 0,74 | 0,69 | -0,05 |
6.4 Коэффициент маневренности собственных средств | 0,79 | 0,8 | +0,01 |
6.5 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,5 | 0,53 | +0,03 |
Примечание. Источник: собственная разработка.
На основании данных таблицы 3.3 можно сделать вывод о том, что коэффициент финансовой независимости увеличился на 0,01; коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами снизился на 0,02; коэффициент финансового риска снизился на 0,05; коэффициент маневренности собственных средств увеличился на 0,01; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился на 0,03. Уменьшение коэффициентов финансовой независимости и обеспеченности финансовых обязательств активами свидетельствует о снижении финансовой самостоятельности, а их увеличение о росте финансовой самостоятельности организации и доли участия заемных средств и привлеченных источников финансирования в формировании активов организации соответственно.
Динамика показателей деловой активности Гомельского пассажирского участка за 2008-2009 гг. представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Динамика показателей деловой активности Гомельского пассажирского участка за 2008-2009 гг.
Показатели | 2008 г. | 2009 г. | Темп изменения, %, или отклонение (+;-) |
1. Средняя стоимость оборотных активов, тыс.р. | 2324605 | 2950555 | +625950 |
В том числе: 1.1. Материальных оборотных активов | 611100 | 617310 | +6210 |
1.2. Дебиторской задолженности | 770180 | 750320 | -19860 |
3. Выручка от реализации | 3011500 | 3909000 | 129,8 |
4. Себестоимость оказанных услуг | 1801390 | 2097640 | 116,4 |
5. Оборачиваемость, дней: 5.1. Оборотных активов | 278 | 272 | -6 |
5.2. Материальных оборотных активов | 122 | 106 | -16 |
5.3. Дебиторской задолженности | 92 | 69 | -23 |
5.4. Кредиторской задолженности | 284 | 244 | -40 |
6. Продолжительность операционного цикла, дней | 214 | 175 | -39 |
На основании данных таблицы 3.4 можно сделать вывод о том, что отклонение по времени обращения оборотных активов имеет отрицательное значение (материальных оборотных активов на 16 дней, дебиторской задолженности на 23 дня, кредиторской задолженности на 40 дней продолжительность операционного цикла на 39 дней), что приводит к высвобождению средств из оборота, своевременному погашению обязательств организации, снижению потребности в кредитах и займах, росту выручки и прибыли от реализации. На изменение данных показателей повлияло увеличение материальных оборотных активов, выручки от реализации, себестоимости оказанных услуг на 6210 тыс.р.,29,8% и 16,4% соответственно и снижение дебиторской задолженности на 19860 тыс.р.
Динамика источников формирования прибыли (убытка) по Гомельскому пассажирскому участку за 2008-2009 гг. представлена в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Динамика источников формирования прибыли (убытка) по Гомельскому пассажирскому участку за 2008-2009 гг.
Показатели | 2008г. | 2009г. | Отклонение (+;-) | Темп изменения, % | |
1.Выручка от реализации услуг, тыс.р. | 2898200 | 3011500 | +113300 | 103,9 | |
2.Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации услуг, тыс.р. | 903450 | 1172700 | +269250 | 129,8 | |
3. Себестоимость реализованных услуг, тыс.р. | 1801390 | 2097640 | +296250 | 116,4 | |
4.Управленческие расходы, тыс.р. | 98340 | 109770 | +11430 | 111,6 | |
5. Расходы на реализацию, тыс.р. | 2186 | 2480 | +294 | 113,4 | |
6.Прибыль (убыток) от реализации услуг, млн.р. | 206134 | 526410 | +320276 | 255 | |
7. Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, тыс.р. | 150 | 99 | -51 | 66 | |
8. Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, тыс.р. | 57 | -16 | -73 | -28,1 | |
9.Прибыль (убыток), тыс.р. | 206341 | 526493 | +320152 | 255 | |
На основании данных таблицы 3.4 можно сделать вывод о том, что выручка от реализации услуг в отчетном периоде увеличилась на 113300 тыс.р.; прибыль от реализации услуг увеличилась на 320326 тыс.р.; прибыль от операционных доходов и расходов уменьшилась на 51 тыс.р.; убыток от внереализационных доходов и расходов в отчетном периоде составил 16 тыс.р. Однако в целом прибыль организации увеличилась на 320152 тыс.р.
В целом по предприятию просматривается положительная динамика. Предприятие в отчетном периоде увеличивает прибыль, сокращает оборачиваемость основных средств, что приводит к высвобождению средств из оборота, снижая тем самым потребность в кредитах и займах. Увеличились некоторые коэффициенты платежеспособности организации, что делает ее более устойчивой на рынке услуг.
... производства, выполняя показатели финансово-хозяйственной деятельности. Основные финансово-экономические показатели предприятия за период 2005-2007 годы приведены в Таблице 2.2. Таблица 2.2. Основные финансово-экономические показатели УП «Минский вагоноремонтный завод имени А.Ф. Мясникова» за 2005-2007 годы. № п/п Наименование показателей 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 Выпуск ...
... экскурсионные маршруты городских – обзорных экскурсий, как – Минск, Брест, Гродно, Гомель, Полоцк, Пинск, Мир-Несвиж, Мстиславль и многие другие. Автором была выбрана тема «Городские – обзорные экскурсии Минска», для разработки нового экскурсионного маршрута, потому что Минск – как столица Республики Беларусь, обладает разнообразными ресурсными потенциалами, влияющими на развитие городских – ...
... - обусловлена историческими традициями компании, спецификой деятельности и проживания ее работников в экстремальных условиях Крайнего Севера, ролью и местом «Норильского никеля» в отечественной и мировой экономике. Краеугольным камнем корпоративной культуры предприятия является признание ценности сотрудника, прежде всего, как личности. Суть корпоративной культуры определена в «Этическом кодексе ...
... структуры предприятия, реорганизации различных подразделений в штатные расписания вносятся изменения в установленном порядке. Общая структура управления УП «НИИЭВМ» представлена в прил. 1. 2. Характеристика выпускаемой продукции Основными направлениями работ являются: 1. Разработка и производство тонкопленочных микросборок. 2. Сборка печатных плат методами поверхностного ...
0 комментариев