1 Расчет планового объема реализации продукции


Период

 

Готовая продукция на складе тыс. руб.

 

Всего

 

Реализованная продукция,

тыс. руб.

 

Всего

Остатки нереализованной продукции на конец периода тыс.руб.

Всего

Изделие А Изделие Б Изделие А Изделие Б Изделие А Изделие Б
I 16,6 53,2 69,8 69,64 222,778 292,418 13,76 44,022 57,782

II

16,6 80 96,6 97,26 422,444 519,704 16,5 74,778 91,278

III

16,6 80 96,6 100 475,578 575,578 16,5 79,2 95,7

IV

16,6 53,2 69,8 100 368,778 468,778 16,5 57,222 73,722

1 год

1,6

53,2

54,8

366,9

1489,578

1856,478

16,5

57,222

73,722

2 год

18,4

70

88,4

437,172

1653,894

2091,066

17,528

66,528

84,056


2. Расчет плановой себестоимости реализованной продукции

 

Показатели

1 год, в том числе по кварталам

1 год

2 год

 

I

II

III

IV

 

А

Б

Всего

А

Б

Всего

А

Б

Всего

А

Б

Всего

А

Б

Всего

А

Б

Всего

1. ТП в оптовых ценах, тыс. руб.

100 320

420

100 480

580

100 480

580

100 320

420

400 1600

2000

440 1680

2120

2. Переменные затраты, тыс. руб.

60 184

244

60 276

336

60 26

336

60 184

244

240 920

1160

264 966

1230

3. Условно-постоянные затраты

90 90 90 90 360 360

4. Себестоимость

334 426 426 334 1520 1590

5. Затраты на руб.

0,80 0,73 0,73 0,80 0,76 0,75

6. Себестоимость готовой продукции

55,84 66,63 69,86 58,98 58,98 63,04

7. Себестоимость нереализованной продукции

46,22 70,52 70,52 55,84 55,84 66,3

8. Себестоимость реализованной продукции

231,94 390,91 422,77 359,56 1405,18 1575,48

 

 


3. Плановые финансовые результаты (прибыль/убыток)

 

Показатели

1 год по кварталам

2 год

1

2

3

4

всего

1. Объем реализации продукции

292,418 519,704 575,578 468,778

1856,478

2091,066

2. Себестоимость реализованной продукции

231,94 390,91 422,77 359,56

1405,18

1575,48

3. Финансовый результат (прибыль/убыток)

+ 60,478 + 128,794 + 152,808 + 109,218

+ 451,298

+ 515,586

4. Прибыль/убыток нарастающим итогом

+ 60,478 + 189,272 + 342,08 + 451,298

451,298

+ 966,88

5. Налог на прибыль 35 %

21,17 45,08 53,48 38,23

157,96

180,46

6. Чистая прибыль

39,31 83,714 99,328 70,988

293,34

335,126

7. Прибыль нарастающим итогом

39,31 123,024 222,352 293,34

293,34

628,466



Информация о работе «Разработка показателе финансового плана для предприятия по производству ТНП»
Раздел: Финансы
Количество знаков с пробелами: 6662
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
55187
9
0

... и прибыли, предприятию необходимо увеличить уровень валового дохода. Такого результата, возможно, достигнуть, увеличив уровень торговой надбавки. Также, необходим поиск других поставщиков, готовых работать на более выгодных условиях. 3. Разработка бизнес-плана на примере ООО “НОРД” 3.1 Резюме Целью настоящего бизнес-плана является анализ предполагаемой деятельности и обоснование решений ...

Скачать
130571
31
0

...  (53) ΔRц = Rусл2.-Rусл1 (54) ΔRс = Rк.г.-Rусл2 (55) ГЛАВА 2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.1 Характеристика ОАО «Электромашина» Предприятие ОАО "Электромашина" является основным производителем электрооборудования, систем и комплексов управления для ...

Скачать
103205
25
3

... установленную отчетность; выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных по труду и заработной плате, численности работников. 5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ На ОАО «Полипринт» инновационная деятельность в настоящее время направлена на повышение качества выпускаемой продукции. Основным видом деятельности предприятия является полиграфическое исполнение и услуги, ...

Скачать
142317
22
18

... 3660290 16943809 52359305 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «УАПО» Проведенный анализ и выявление негативных явлений на предприятии, позволяет предложить мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности ФГУП «УАПО» по двум направлениям: ·           Повышение эффективности снабженческой деятельности. ·           Повышение эффективности сбытовой ...

0 комментариев


Наверх