Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы

41888
знаков
26
таблиц
3
изображения

Пермский государственный технический университет

Лысьвенский филиал

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по предмету: “СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ”

Тема: “Бизнес-план – комплексный план

социально-экономического развития фирмы”


Автор:

студент гуманитарного

факультета гр. ЗБЭ-97-2

Мокрушина Т.М.

Шифр: 97-57

Преподаватель:

Стругова Л.А.

2000

СОДЕРЖАНИЕ

 Общее описание предприятия (фирмы) ………………………………………………………………………….2

1.1.Производственная программа предприятия............................................................................................................................ 4

1.1.1.Планирование выпуска товарной продукции..................................................................................................................... 4

1.1.2. Планирование незавершённого производства.................................................................................................................... 5

1.1.3. Планирование валовой продукции......................................................................................................................................... 6

1.1.4. Планирование реализованной продукции........................................................................................................................... 7

2.2. Расчёт производственной мощности цеха................................................................................................................................ 9

2.2.1.Расчёт эффективного фонда времени работы оборудования......................................................................................... 9

2.2.2. Определение производственной мощности отдельных групп оборудования...................................................... 10

2.2.3. Определение производственной мощности цеха и разработка мероприятий по ликвидации
узких мест.  11

2.2.4. Определение коэффициента загрузки оборудования.................................................................................................... 13

2.3.Определение потребности металла на годовую программу............................................................................................. 13

2.3.1.Определение потребности металла на годовую программу......................................................................................... 13

2.3.2. Расчёт нормативных запасов металла на складе............................................................................................................. 15

2.3.3. Разработка плана снабжения цеха металлом.................................................................................................................... 16

2.4 Определение численности и фонда заработной платы работа-...................................................................................... 17

ющих............................................................................................................................................................................................................. 17

2.4.1. Определение эффективного фонда рабочего времени................................................................................................... 17

2.4.2.Определение численности основных производственных.............................................................................................. 18

рабочих........................................................................................................................................................................................................ 18

2.4.3. Определение численности вспомогательных рабочих.................................................................................................. 19

2.4.4. Определение фонда оплаты труда основных производствен-.................................................................................... 22

ных рабочих............................................................................................................................................................................................... 22

5.4.5. Определение фонда оплаты труда вспомогательных рабочих - повременщиков.............................................. 23

2.4.6. Определение численности ИТР, служащих и МОП......................................................................................................... 24

2.4.7. Определение фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП................................................................................ 25

2.4.8. Планирование налоговых отчислений из фонда оплаты труда............................................................................ 26

График точки безубыточности ……...…………………………………………………………………………………...28

Список используемой литературы  29


Общее описание предприятия (фирмы)

 

Общество с ограниченной ответственностью “Железнодорожная техника” занимается производством двигателей серии ПРЭДУ.

ООО арендует здание у ОАО, которое находится на его территории на окраине города.

Площадь земельного участка равна 29436 кв. м

Фундаменты – железобетонные сборные, монолитные, фундаментные блоки.

Колонны – металлические конструкции, материал сталь марки “з” допускаемой напряжение = 1600 кг/см3.

Стены и перегородки – шлакобетонные камни марки “200”, “400”; кирпич красный марки “Т5”.

Несущие конструкции, перекрытия – колонны стропильные, подстропильные фермы, прогоны, плиты, покрытия.

Несущий элемент кровли и утеплитель – профилированный настил, утеплитель - минвата

r = 200 кг/м3.

Кровля (водоизолирующий слой) – рулонная (рубероидная) 3-х слойная.

ООО было создано в августе 1995 года. В 1997 году произошло разделение на 2 цеха (цех по производству бытовых насосов и цех по производству ПРЭДУ).

Цель бизнеса – расширение рынков сбыта и улучшение качества продукции. “Качество – это когда возвращается потребитель, а не продукция”.

Двигатели погружные трехфазные (двухполюсные с короткозамкнутым ротором) унифицированной серии ПРЭДУ (погружной Российский электродвигатель) предназначены для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183 от сети переменного тока частотой 50 Гц в качестве привода центробежных насосов для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин групп 5, 5А с углом отклонения от вертикали в месте подвески УЭЦН до 60 .

Конструкция электромагнитной системы электродвигателей обеспечивает возможность регулирования частоты вращения в некотором интервале изменением величины подводимого напряжения. Электродвигатель устойчиво работает при переходных режимах в тяжелых условиях эксплуатации, пуске, снижении частоты вращения ротора до 30%. Синхронная частота вращения – 3000 об/мин.

Климатическое исполнение двигателей В5.

Длина и масса электродвигателе ПРЭД существенно меньше по сравнению с серийно выпускаемыми двигателями той же мощности.

Комплектно с двигателями поставляются: запасные части и приспособления, хомут монтажный, эксплуатационная документация.

Двигатели изготовляются в соответствии с ГОСТ 183 и индивидуальными требованиями заказчика с подбором под параметры скважины.


1.1.Производственная программа предприятия

Производственная программа предприятия представляет собой

развёрнутый или комплексный план производства и продажи продук-

ции, характеризующий годовой объём, номенклатуру, качество и сроки

выпуска требуемых рынком товаров и услуг.

Объёмы производственной деятельности предприятия могут пла -

нироваться в натуральных, трудовых, стоимостных измерителях.

Прогноз объёма производственной деятельности делается на 3-5

лет, причём первый год должен быть представлен в помесячной раз-

бивке, второй год - в поквартальной разбивке.

1.1.1.Планирование выпуска товарной продукции

Выпуск товарной продукции за месяц ( квартал, год ) предприятия

(фирмы) ,характеризующий в трудовых измерителях (нормо - часах) но-

менклатуру и объём выпуска товаров, выполнения работ и услуг, опре-

деляется по формуле:

n

ТП = е Тшт. Х Nг / 60,

i=1

где ТП - выпуск товарной продукции, н - ч ;

n - номенклатура выпускаемой продукции или работ;

Тшт. - штучное время, нормативная трудоёмкость единицы про-

дукции, мин / шт.

Nм,кв,г -месячный, квартальный, годовой объём выпуска (спроса)

продукции, шт.

ТП1=260*8300/60=35967н/ч

ТП2-170*8300/60=23517н/ч

ТП3=130*8300/60=17983н/ч

ТП4=60*8300/60=8300н/ч

ТП5=110*8300/60=15217н/ч

ТП6=150*8300/60=20750н/ч

ТП=121734н/ч

В стоимостном выражении товарная продукция предприятия ( фи-

рмы) рассчитывается умножением месячного (квартального, годового)

выпуска (спроса) продукции в натуральном выражении на цену едини-

цы продукции по формуле:

n

ТПст. = е Nм,кв,г Х Ц,

i=1

где ТПст. - выпуск товарной продукции, руб;

Nм,кв,г –месячный, квартальный, годовой объём выпуска (спроса)

продукции, шт.

Ц - ориентировочная рыночная цена единицы продукции,

работ и услуг, руб/шт;

n - номенклатура выпускаемой продукции или работ;

ТПст=3000*8300=24900тыс.руб.

Планируемую товарную продукцию сведём в таблицу1.

Табл. 1

 

Показатели

Сумма

Годовой выпуск, тыс. шт. 8,3
Штучное время, мин./шт. 14,7
Трудоемкость объема выпуска, тыс. н-ч 121,7
Цена продукции 3000
Выпуск товарной продукции, тыс. руб. 24900

Цены на продукцию планируются с учётом ожидаемой инфляции

( 2% в месяц ).

1.1.2. Планирование незавершённого производства

Все расчёты проводим по данным IV квартала.

Размер незавершённого производства, планируемый при разра-

 ботке месячной (квартальной, годовой ) производственной программы,

 может рассчитываться ,как в натуральных, так и в стоимостных показа-

 телях.В стоимостном измерителе НЗП рассчитывается по формуле:

НЗП = Тц Х С Х Кн.з./ Дп

где НЗП - норматив незавершенного производства на конец периода, руб.;

Тц - длительность производственного цикла, дней;

Стп - себестоимость выпуска товарной продукции, руб./ шт. ; Кн.з. - коэффициент нарастания затрат по изделию;

Дп - количество дней в плановом периоде.

Длительность производственного цикла по одному виду рассчи-

Тывается суммированием продолжительности составных частей цикла:

а) процесса обработки ( технологический запас );

б) передачи полуфабрикатов от одного рабочего места к другому, а также передачи готовой продукции на склад ( транспортный запас в незавершённом производстве );

в) пребывания обрабатываемых изделий между отдельными опера- циями и цехами ( оборотный запас );

г) пребывание обрабатываемых изделий в страховом запасе. Коэффициент нарастания затрат определяется по формуле:

Кн.з. = ( Ум + 1 ) / 2 ,

где : Ум - удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции.

Мз=[(0,052*10000)+(0,026*7000)+(0,016*8000)+(0,0065*20000)+(0,063*6000)+(0,04*50000)]*8300== 12765400

Ум=12765400/20750000=0,62

Кн.з.=(0,062+1)/2=0,81

НЗП=(65*20750000*0,81/4)/92=2968716 руб.

Расчёт коэффициента нарастания затрат сведём в таблицу 2.

Коэффициент нарастания затрат

Табл. 2

Показатель

Сумма

Материальные затраты в себестоимости продукции, руб. 12765400
Себестоимость товарной продукции, руб. 20750000
Удельный вес МЗ в с/с продукции 0,62
Коэффициент нарастания затрат 0,81

Расчёт нормативов незавершенного производства сведём в табл.3.  табл. 3

Показатель

 

Длительность цикла, дней 65
Плановая себестоимость товарной продукции, руб. 20750000
Коэффициент нарастания затрат 0,81
Количество дней в плановом периоде 92
НЗП на конец планового периода, руб. 2968716
 1.1.3. Планирование валовой продукции.

Валовая продукция представляет собой сумму готовой продукции

и изменения остатков незавершённого производства предприятия:

 ВП = ТП + DНЗП,

где ВП - валовая продукция, руб;

ТП - товарная продукция, руб;

DНЗП - изменение остатков незавершённого производства, руб.

ВП=6625-337=5888 тыс. руб. за квартал, 5888*4=23552 тыс. руб.-за год

D НЗП=2688*1,2-2969*1,2=-337 тыс. руб.

 При этом оба слагаемых должны быть выражены в неизменных оп-

товых ценах.

Для выражения изменения остатка незавершённого производства

в указанных ценах подсчитывается коэффициент перевода:

k = ТП / Стп = (24900000/4)/[(2500*8300)/4]=1,2

где ТП - выпуск товарной продукции в IV квартале, руб; Стп - себестоимость товарной продукции в IV квартале, руб.

Расчет валовой продукции сведем в табл. 4

Табл.4

тыс. руб

Показатель

 

Товарная продукция 24900
НЗП на начало месяца 10752
НЗП на конец месяца 11876
Изменение НЗП по себестоимости -1124
Коэффициент перевода в оптовые цены 1,2
Изменение НЗП в оптовых ценах -1349
Валовая продукция 23552
1.1.4. Планирование реализованной продукции.

Планирование объёма отгруженной продукции.

План по отгрузке определяется следующим образом:

ОП = ТП + ( Огпскл - Огпскл ) ,

 где :

ОП - объём отгруженной продукции, тыс.руб.;

О'гпскл и О"гпскл - остаток готовой продукции на складе на нача- ло и конец планируемого периода, тыс.руб.

Ожидаемый остаток готовой продукции на складе на конец плани-

руемого периода определяется на основе нормы запаса готовой проду-

кии на складе в днях и ежедневного выпуска продукции.

Нормативный запас готовых изделий на складе на конец планово-

го периода рассчитывается по формуле:

Огпскл = Тотгр. Х ТПежедн.

 где: Тотгр. - норма запаса готовой продукции на складе в днях; ТПежедн. - стоимость однодневного выпуска изделий, тыс.руб.

Тотгр.=20дней

Тпежедн.=24900/365=68 тыс.руб.

Огп’’скл=20*68=1360 тыс.руб.

ОП=24900+(903-1360)=24443 тыс.руб.

Норму запаса готовых изделий на складе определяют, суммируя

время :

- комплектования и накопления продукции до размеров партий и в

ассортименте, соответствующем договорам, заказам и т.п.;

- накопления продукции до размеров отгружаемой партии в соот- ветствии с транзитными нормами;

- упаковки и маркировки продукции при условии , если оно не учи - тывается в составе НЗП;

- хранения на складе продукции, которая вывозится в установлен- ные сроки покупателями;

 - транспортировка продукции со склада предприятия до станции

железной дороги или пристани;

- погрузка продукции в вагоны, суда, баржи;

- сдача погруженной продукции транспортным организациям;

- прочих операций, вызываемых условиями отгрузки продукции по-

купателям.

Расчёт нормы запаса готовых изделий на складе готовой продук-

ции сведём в таблицу № 5.

табл.5

Наименование операций

Продолжительность,

дни

Комплектование и накопление продукции до размеров партий и в ассортименте, соответствующем договорам, заказам 9
Накопление продукции до размеров отгружаемой партии в соответствии с транзитными нормами 8
Упаковка и маркировка продукции 2
Транспортировка продукции со склада предприятия до станции железной дороги 0,5
Погрузка продукции в вагоны 0,5
Всего норма запаса готовой продукции на складе 20

 Расчёт объёма отгруженной продукции сведём в таблицу 6.  

табл.6

Показатель

Год

Товарная продукция 24900
Остатки готовой продукции на складе на начало планового периода 903
Норма запаса в днях 20
Стоимость однодневного выпуска изделий 68
Остатки ГП на складе на конец планового периода 1360
Отгруженная продукция 24443

Объём реализованной продукции рассчитывается по формуле:

РП = ОП + ( О'т.о. - О"т.о. ),

где: РП - объём реализованной продукции, тыс.руб.

О'т.о. и О"т.о. - остатки товаров отгруженных на начало и конец планируемого периода тыс.руб.

Остатки товаров отгруженных на конец планового периода опреде-

ляются на основе нормативного времени документооборота от момента

представления счёта в банк до поступления средств на расчётный счёт

предприятия-изготовителя и ежедневного выпуска товарной продукции.

О"т.о. = Тр Х ТПежедн.

где: Тр - норма запаса товаров отгруженных на конец планового периода,в днях;

ТПежедн. - стоимость ежедневного выпуска продукции,руб.

Тр=20 дней

О’’то=20*68=1360 руб.

РП=24900+(1806-1360)=25346 тыс.руб.

Расчёт объёма реализованной продукции сведём в таблицу 7.

Табл. 7

Показатель

Год

Отгруженная продукции 24443
Остаток товаров отгруженных на начало планового периода 1806
Норма запаса товаров отгруженных на конец планового периода 20
Остаток товаров отгруженных на конец планового периода 1360
Реализованная продукция 25346

Информация о работе «Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы»
Раздел: Экономико-математическое моделирование
Количество знаков с пробелами: 41888
Количество таблиц: 26
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
284794
21
24

... будут являться: развитие жилищной сферы, улучшение экологической обстановки, и улучшение городской инфраструктуры, 3 Опыт и реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования 3.1 Применение стратегического планирования в развитии муниципального образования в Российской Федерации Российские города начали активно заниматься вопросами собственного социально- ...

Скачать
193179
17
1

... действующим законодательством. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЫ РАЙОНА Статья 4. Полномочия управы района в области экономики, финансов, управления имуществом 4.1. Осуществляет подготовку и обоснование основных показателей планов и программ социально-экономического развития района, их представление главе городского округа для последующего утверждения городской Думой как составной части единых планов и ...

Скачать
107935
0
0

... в ее основе заложена идентификация позиций муниципального района в системе социально-экономических отношений, как сельских поселений, так и муниципального образования в целом. 3. Концептуальные основы совершенствования управления социально-экономическим развитием сельских муниципальных образований 3.1 Совершенствование механизма управления социально-экономическим развитием сельским ...

Скачать
180348
13
2

... развития Республики Казахстан до 2010 года в 2006 году в целом характеризуется комплексным и системным достижением стратегических задач, обозначенных в плане. 3.2 Современные тенденции в социально-экономическом развитии Республики Казахстан Экономика Казахстана развивается в условиях большого притока иностранной валюты, роста объема внешнего заимствования реального и банковского секторов, а ...

0 комментариев


Наверх