3 Основные технико-экономические показатели работы предприятия

В течение всего предыдущего пятилетия развитие предприятия отличалось высокими темпами. Загрузка производственных мощностей по силовым трансформаторам, которые занимают в общем объёме производства более 80% и являются наиболее востребованной на рынке продукцией, с 2002г. составляет 100%.

Для обеспечения возможности дальнейшего увеличения объемов производства, улучшения качества и конкурентоспособности продукции по предприятию разработан план технического перевооружения «Расширение производственных мощностей по выпуску силовых трансформаторов на 2009-2010 г.». На финансирование этой программы за два года планируется направить 12 млрд. руб. инвестиций за счёт собственных средств предприятия, в том числе в 2010 году — 6,27 млрд. руб. Инвестиции, предусмотренные к освоению, будут направлены на приобретение и внедрение нового прогрессивного технологического оборудования, используемого ведущими мировыми производителями в электротехнической промышленности, замену изношенного металлообрабатывающего оборудования на высокопроизводительные комплексы с числовым программным управлением, что обеспечит к концу 2010 года расшивку ряда «узких мест» и возможность наращивания объемов выпуска силовых трансформаторов.

 Выпуск важнейших видов продукции характеризуется следующими данными:


Таблица 3.1-Основные виды продукции

 Объем товарной продукции в фактических отпускных ценах (без налога на добавленную стоимость и других налогов из выручки) составил за 2009 год 446786 млн. руб., в ценах на 01.01.2009г. – 395631 млн. руб. Темп роста объема товарной продукции по сравнению с 2008 г. в сопоставимых ценах составил 113,5%. За 2009 г. выпущено потребительских товаров в фактических отпускных ценах без налогов из выручки на 2965 млн. руб. (101,2 % к 20078году). Их удельный вес составил 0,7% в общем объеме товарной продукции предприятия.Объем отгруженной промышленной продукции в фактических ценах отгрузки без НДС и других налогов из выручки за 2009 год составил 423459 млн. руб., в том числе на внутренний рынок 17,3%, на экспорт — 82,7%.

На рисунке 3.1 представлена динамика объемов продаж продукции предприятия за период 2005-2009 гг.


 Рисунок 3.1- Динамика объемов продаж продукции, выпускаемой УП "МЭТЗ ИМ.В.И. КОЗЛОВА", за период 2005-2009 гг.

За период 2005-2009 гг. объем продаж продукции предприятия увеличился более чем в 3,1 раза. На рисунке 3.2 приведена структура продаж основных видов продукции в 2009г., рассчитанная по показателям, выраженным в денежной форме.

Рисунок 3.2 -Структура продаж основных видов продукции, выпускаемой УП "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" в 2009г.

Как видно из рисунка 3.2, по результатам 2009 г. удельный вес объема продаж силовых трансформаторов составил 82,0%; комплектных трансформаторных подстанций – 9,2%.

В таблице 3.2 приводится динамика объемов продаж продукции по основной номенклатуре в денежном и натуральном выражениях за период 2007-2009 гг.

Таблица 3.2-Динамика объемов продаж продукции по основной номенклатуре в денежном и натуральном выражениях за период 2007-2009 гг.

Показатели Единица измерения 2007г. 2008г. 2009г. Индекс изменения, %
2008г. 2009г.
к 2007г. к 2008г.
Объем продаж всего, тыс. долл. США 119 616,0 179 797,4 205018,7 150,3 114,0
в том числе
ТМГ шт. 24 074 24 569 24 936 102,1 101,5
тыс. долл. США 96 680,3 148 429,0 168 197,3 153,5 113,3
КТП шт. 6 205 5 671 5 805 91,4 102,4
тыс. долл. США 13 577,8 16 994,4 18 908,3 125,2 111,3
ТММ и ПРА шт. 172 073 203 134 206 250 118,1 101,5
тыс. долл. США 3 360,9 4 797,4 5 060,6 142,7 105,5
УКЗВ, УКЗН шт. 108 82 114 75,9 139,0
тыс. долл. США 475,0 507,8 675,4 106,9 133,0
Устройства комплектные низковольтные шт. 1 256 1 643 1402 130,8 85,3
тыс. долл. США 3 225,2 6818,4 6 175,1 211,4 90,6
Прочие виды продукции тыс. долл. США 2 296,8 2250,4 6 002 98,0 266,7

 Как видно из таблицы 3.2, в 2009 г. объем продаж продукции в денежном выражении составил 205018,7 тыс. долл. и превысил уровень прошлого года на 14%. Положительная тенденция развития внутреннего рынка сбыта обусловлена повышением деловой активности организаций топливно-энергетического, строительного комплексов (более 70%) и других отраслей промышленности; повышением инвестиционной активности компаний строительного комплекса (жилищное строительство). В 2009г. поставка продукции предприятия на внутренний рынок осуществлялась в основном по прямым поставкам, при этом услуги посреднических структур не применялись.

 Среднесписочная численность работающих в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 5,2% и составила 3 483 человека, при этом среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП) увеличилась за этот период на 5,3 % и составила 3236 человека. В 2009 году было создано 121 рабочее место, на них принято дополнительно на работу 63 человека. Удельный вес работников ППП в среднесписочной численности работников в 2009 году составил 92,9%, удельный вес служащих в численности ППП - 30,5%, рабочих – 69,5%. Удельный вес основных рабочих в общей численности ППП составил 29,9%, что на 1 пункт меньше показателя предыдущего периода. Удельный вес численности работников аппарата управления в среднесписочной численности работающих составил 7,9%, что на 0,6 пункта меньше показателя предыдущего периода.

Таблица 3.3- Показатели по труду и заработной плате 2008-2009 г

п/п

Наименование позиций

Единица

измерения

2008г. 2009г.
1 2 3 4 5
1. Среднесписочная численность работающих, всего чел. 3310 3483
2. в том числе ППП чел. 3072 3236
3. Удельный вес среднесписочной численности ППП в среднесписочной численности работников % 92,8 92,9
4. Удельный вес основных рабочих в общей численности ППП % 30,9 29,9
5. Темп роста производительности труда в сопоставимых ценах % 125,9 107,7
6. Среднемесячная заработная плата работающих за: декабрь соответствующего года тыс. руб. / долл. США

1183,4

550,4

1392,3

 632,9

7. год тыс. руб. 1124,2 1483,8
8. Среднемесячная заработная плата ППП за: декабрь соответствующего года тыс. руб. / долл.США 1217,7 566,4 1424,4 647,5
9. год тыс. руб. 1160,2 1529,0
10. Фонд заработной платы без выплат из прибыли млн. руб. 41560,1 55218
11. Выплаты из прибыли, включаемые в фонд заработной платы млн. руб. 3140 6870
12. Итого фонд заработной платы млн. руб. 44700,1 62088
13. Фонд заработной платы ППП млн. руб. 42802,4 59420,3
14. из него: рабочих млн. руб. 25899,0 35895,7
15. Удельный вес заработной платы, относимой на себестоимость продукции, в себестоимости продукции % 14,2 15,4
16. Удельный вес фонда заработной платы всего персонала в объеме производства продукции % 13,8 13,9
Справочно: затраты на производство и реализацию продукции млн.руб. 287453 359253
Объем производства продукции (работ, услуг) млн.руб. 325083 446786

 Среднемесячная заработная плата работающих в среднем за 2009 год составила 1483,8 тыс.руб., в декабре 2009 года – 1392,3 тыс.руб. или 632,9 долл. США, что на 82,5 долл. США больше, чем в декабре 2008 года. Среднемесячная заработная плата ППП за 2009 год составила 1529 тыс.руб., за декабрь 2008 года 1424,4 тыс.руб. или 647,5 долл.США, что на 81,1 долл.США больше, чем в декабре 2008 года.В 2009 году рост номинальной среднемесячной заработной платы составил 132%, реальной заработной платы —116,3%. Темп роста производительности труда: в сопоставимых ценах – 107,7%, в фактических отпускных ценах без налогов из выручки – 130,5%.

 Общий фонд заработной платы составил 62087,6 млн. руб., в том числе 6870 млн. руб выплаты из прибыли. Наибольший удельный вес в структуре заработной платы занимает заработная плата, начисленная за выполненную работу и отработанное время – 55,7%, в 2007г.- 59%. Доля выплат за неотработанное время составляет 9%, в 2007г -8,8%. Существенных изменений в составе фонда заработной платы не произошло.

Таблица 3.4-Показатели по труду и заработной плате 2008-2009 г

п/п

Наименование показателя Всего, млн.руб
2008 год 2009год
1. Фонд заработной платы работников списочного и несписочного состава, всего 44700,1 62087,6
в том числе:
2. Заработная плата, начисленная за выполненную работу и отработанное время 26358,4 34609,2
3. Выплаты стимулирующего характера 12520,4 19399,3
4. Выплаты компенсирующего характера 1877,1 2470,7
5. Оплата за неотработанное время 3944,2 5608,4
6.

Другие выплаты, включаемые в состав фонда заработной

платы

- -

Удельный вес заработной платы в затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) составил в 2008 году 15,4%, в объеме производства продукции (работ, услуг) – 13,9 (в 2007 году, соответственно, 14,2 и 13,8 %).

 Предприятие располагает необходимым металлорежущим, гальваническим, сварочным, кузнечно-прессовым и другим оборудованием. Оборудование, которое не используется или устарело, после ремонта по возможности реализуется. Возрастная структура оборудования Минского электротехнического завода по состоянию на 1.01.2009 г. представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5-Возрастная структура оборудования МЭТЗ на 1.01.2009г

 Виды

Оборудования

Возрастные группы, лет

Всего,

ед.

1 2 3 4 5 6
До 5 От 5 до 10 От 10 до 20 Свыше 20
Металлорежущее 61 51 113 236 461
Литейное 1 1 11 7 20
Кузнечно-прессовое 13 45 115 175 348
Подъемно-транспортное 15 49 129 1В88 381
Электрогазосварочное 73 35 94 72 274
Деревообрабатывающее 1 10 6 14 31
Специальное технологическое 23 59 62 114 258
Лабораторно-измерительное 41 106 137 99 383
Вычислительная техника 134 6 87 57 284
Прочее 113 93 205 661 1072
Всего 475 455 959 1623 3512
Удельный вес, % 13,6 13,0 27,3 46,2 100

Таким образом, удельный вес оборудования со сроком службы до 10 лет (этот срок считается оптимальным для замены действующего оборудования) составляет 26,6 % в общем количестве оборудования, что нельзя назвать достаточно высоким показателем. Около половины оборудования (46,2%) имеет срок службы 20 лет и выше и является явно устаревшим. С наличием на заводе такого количества оборудования с длительным сроком службы связано довольно большое значение коэффициента износа основных средств: на 1.01.2007г. он составил 66 % первоначальной стоимости основных средств, на 1.01.2008 — 64%. Из общего количества оборудования 3512 единиц 890 единиц (25%) отнесены к разряду прогрессивного оборудования.

 


Информация о работе «Характеристика предприятия "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова"»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 77281
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 14

Похожие работы

Скачать
20519
1
0

... на новой элементной базе с применением электронной и микропроцессорной комплектации; -     формирование и расширение дилерской сети предприятия, и создание на ее базе сервисных центров; -     совершенствование технологии по продвижению продукции. Характеристика выпускаемой продукции и ее рынков сбыта Основным видом продукции, производимой Минским электротехническим заводом, являются ...

Скачать
173323
16
2

... выпускаемой продукции. Это должно помочь снизить влияние слабых сторон и укрепить свои позиции на рынке. 3. Пути совершенствования управления предприятием   3.1 Совершенствование целей и стратегии управления предприятием Всесторонне проанализировав объект исследования (МЭТЗ им.В.И. Козлова), можно сделать вывод, что миссия, ключевые цели и подцели объекта управления сформированы ...

Скачать
123524
12
0

... специализации и кооперирования производства; рост материальных потребностей населения; общественно-исторические условия, в которых идет развитие промышленности и природные ресурсы страны. Важнейшими направлениями совершенствования отраслевой структуры промышленности Республики Беларусь представляются следующие: 1. Социальная переориентация промышленности за счет опережающего развития отраслей и ...

Скачать
20000
0
0

... ; межотраслевые производства; технические, технического развития; внешнеэкономические и маркетинга. 2. Отличительные черты приборостроения Республики Беларусь на современном этапе   Приборостроительная, а также сопутствующие радиотехническая, электротехническая, электронная, оптико-механическая промышленность являются относительно новой группой подотраслей машиностроения Беларуси. Для их ...

0 комментариев


Наверх