3 Основные технико-экономические показатели работы предприятия
В течение всего предыдущего пятилетия развитие предприятия отличалось высокими темпами. Загрузка производственных мощностей по силовым трансформаторам, которые занимают в общем объёме производства более 80% и являются наиболее востребованной на рынке продукцией, с 2002г. составляет 100%.
Для обеспечения возможности дальнейшего увеличения объемов производства, улучшения качества и конкурентоспособности продукции по предприятию разработан план технического перевооружения «Расширение производственных мощностей по выпуску силовых трансформаторов на 2009-2010 г.». На финансирование этой программы за два года планируется направить 12 млрд. руб. инвестиций за счёт собственных средств предприятия, в том числе в 2010 году — 6,27 млрд. руб. Инвестиции, предусмотренные к освоению, будут направлены на приобретение и внедрение нового прогрессивного технологического оборудования, используемого ведущими мировыми производителями в электротехнической промышленности, замену изношенного металлообрабатывающего оборудования на высокопроизводительные комплексы с числовым программным управлением, что обеспечит к концу 2010 года расшивку ряда «узких мест» и возможность наращивания объемов выпуска силовых трансформаторов.
Выпуск важнейших видов продукции характеризуется следующими данными:
Таблица 3.1-Основные виды продукции
Объем товарной продукции в фактических отпускных ценах (без налога на добавленную стоимость и других налогов из выручки) составил за 2009 год 446786 млн. руб., в ценах на 01.01.2009г. – 395631 млн. руб. Темп роста объема товарной продукции по сравнению с 2008 г. в сопоставимых ценах составил 113,5%. За 2009 г. выпущено потребительских товаров в фактических отпускных ценах без налогов из выручки на 2965 млн. руб. (101,2 % к 20078году). Их удельный вес составил 0,7% в общем объеме товарной продукции предприятия.Объем отгруженной промышленной продукции в фактических ценах отгрузки без НДС и других налогов из выручки за 2009 год составил 423459 млн. руб., в том числе на внутренний рынок 17,3%, на экспорт — 82,7%.
На рисунке 3.1 представлена динамика объемов продаж продукции предприятия за период 2005-2009 гг.
Рисунок 3.1- Динамика объемов продаж продукции, выпускаемой УП "МЭТЗ ИМ.В.И. КОЗЛОВА", за период 2005-2009 гг.
За период 2005-2009 гг. объем продаж продукции предприятия увеличился более чем в 3,1 раза. На рисунке 3.2 приведена структура продаж основных видов продукции в 2009г., рассчитанная по показателям, выраженным в денежной форме.
Рисунок 3.2 -Структура продаж основных видов продукции, выпускаемой УП "МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА" в 2009г.
Как видно из рисунка 3.2, по результатам 2009 г. удельный вес объема продаж силовых трансформаторов составил 82,0%; комплектных трансформаторных подстанций – 9,2%.
В таблице 3.2 приводится динамика объемов продаж продукции по основной номенклатуре в денежном и натуральном выражениях за период 2007-2009 гг.
Таблица 3.2-Динамика объемов продаж продукции по основной номенклатуре в денежном и натуральном выражениях за период 2007-2009 гг.
Показатели | Единица измерения | 2007г. | 2008г. | 2009г. | Индекс изменения, % | |
2008г. | 2009г. | |||||
к 2007г. | к 2008г. | |||||
Объем продаж всего, | тыс. долл. США | 119 616,0 | 179 797,4 | 205018,7 | 150,3 | 114,0 |
в том числе | ||||||
ТМГ | шт. | 24 074 | 24 569 | 24 936 | 102,1 | 101,5 |
тыс. долл. США | 96 680,3 | 148 429,0 | 168 197,3 | 153,5 | 113,3 | |
КТП | шт. | 6 205 | 5 671 | 5 805 | 91,4 | 102,4 |
тыс. долл. США | 13 577,8 | 16 994,4 | 18 908,3 | 125,2 | 111,3 | |
ТММ и ПРА | шт. | 172 073 | 203 134 | 206 250 | 118,1 | 101,5 |
тыс. долл. США | 3 360,9 | 4 797,4 | 5 060,6 | 142,7 | 105,5 | |
УКЗВ, УКЗН | шт. | 108 | 82 | 114 | 75,9 | 139,0 |
тыс. долл. США | 475,0 | 507,8 | 675,4 | 106,9 | 133,0 | |
Устройства комплектные низковольтные | шт. | 1 256 | 1 643 | 1402 | 130,8 | 85,3 |
тыс. долл. США | 3 225,2 | 6818,4 | 6 175,1 | 211,4 | 90,6 | |
Прочие виды продукции | тыс. долл. США | 2 296,8 | 2250,4 | 6 002 | 98,0 | 266,7 |
Как видно из таблицы 3.2, в 2009 г. объем продаж продукции в денежном выражении составил 205018,7 тыс. долл. и превысил уровень прошлого года на 14%. Положительная тенденция развития внутреннего рынка сбыта обусловлена повышением деловой активности организаций топливно-энергетического, строительного комплексов (более 70%) и других отраслей промышленности; повышением инвестиционной активности компаний строительного комплекса (жилищное строительство). В 2009г. поставка продукции предприятия на внутренний рынок осуществлялась в основном по прямым поставкам, при этом услуги посреднических структур не применялись.
Среднесписочная численность работающих в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 5,2% и составила 3 483 человека, при этом среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП) увеличилась за этот период на 5,3 % и составила 3236 человека. В 2009 году было создано 121 рабочее место, на них принято дополнительно на работу 63 человека. Удельный вес работников ППП в среднесписочной численности работников в 2009 году составил 92,9%, удельный вес служащих в численности ППП - 30,5%, рабочих – 69,5%. Удельный вес основных рабочих в общей численности ППП составил 29,9%, что на 1 пункт меньше показателя предыдущего периода. Удельный вес численности работников аппарата управления в среднесписочной численности работающих составил 7,9%, что на 0,6 пункта меньше показателя предыдущего периода.
Таблица 3.3- Показатели по труду и заработной плате 2008-2009 г
№ п/п | Наименование позиций | Единица измерения | 2008г. | 2009г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Среднесписочная численность работающих, всего | чел. | 3310 | 3483 | |
2. | в том числе ППП | чел. | 3072 | 3236 | |
3. | Удельный вес среднесписочной численности ППП в среднесписочной численности работников | % | 92,8 | 92,9 | |
4. | Удельный вес основных рабочих в общей численности ППП | % | 30,9 | 29,9 | |
5. | Темп роста производительности труда в сопоставимых ценах | % | 125,9 | 107,7 | |
6. | Среднемесячная заработная плата работающих за: декабрь соответствующего года | тыс. руб. / долл. США | 1183,4 550,4 | 1392,3 632,9 | |
7. | год | тыс. руб. | 1124,2 | 1483,8 | |
8. | Среднемесячная заработная плата ППП за: декабрь соответствующего года | тыс. руб. / долл.США | 1217,7 566,4 | 1424,4 647,5 | |
9. | год | тыс. руб. | 1160,2 | 1529,0 | |
10. | Фонд заработной платы без выплат из прибыли | млн. руб. | 41560,1 | 55218 | |
11. | Выплаты из прибыли, включаемые в фонд заработной платы | млн. руб. | 3140 | 6870 | |
12. | Итого фонд заработной платы | млн. руб. | 44700,1 | 62088 | |
13. | Фонд заработной платы ППП | млн. руб. | 42802,4 | 59420,3 | |
14. | из него: рабочих | млн. руб. | 25899,0 | 35895,7 | |
15. | Удельный вес заработной платы, относимой на себестоимость продукции, в себестоимости продукции | % | 14,2 | 15,4 | |
16. | Удельный вес фонда заработной платы всего персонала в объеме производства продукции | % | 13,8 | 13,9 | |
Справочно: затраты на производство и реализацию продукции | млн.руб. | 287453 | 359253 | ||
Объем производства продукции (работ, услуг) | млн.руб. | 325083 | 446786 |
Среднемесячная заработная плата работающих в среднем за 2009 год составила 1483,8 тыс.руб., в декабре 2009 года – 1392,3 тыс.руб. или 632,9 долл. США, что на 82,5 долл. США больше, чем в декабре 2008 года. Среднемесячная заработная плата ППП за 2009 год составила 1529 тыс.руб., за декабрь 2008 года 1424,4 тыс.руб. или 647,5 долл.США, что на 81,1 долл.США больше, чем в декабре 2008 года.В 2009 году рост номинальной среднемесячной заработной платы составил 132%, реальной заработной платы —116,3%. Темп роста производительности труда: в сопоставимых ценах – 107,7%, в фактических отпускных ценах без налогов из выручки – 130,5%.
Общий фонд заработной платы составил 62087,6 млн. руб., в том числе 6870 млн. руб выплаты из прибыли. Наибольший удельный вес в структуре заработной платы занимает заработная плата, начисленная за выполненную работу и отработанное время – 55,7%, в 2007г.- 59%. Доля выплат за неотработанное время составляет 9%, в 2007г -8,8%. Существенных изменений в составе фонда заработной платы не произошло.
Таблица 3.4-Показатели по труду и заработной плате 2008-2009 г
№ п/п | Наименование показателя | Всего, млн.руб | |
2008 год | 2009год | ||
1. | Фонд заработной платы работников списочного и несписочного состава, всего | 44700,1 | 62087,6 |
в том числе: | |||
2. | Заработная плата, начисленная за выполненную работу и отработанное время | 26358,4 | 34609,2 |
3. | Выплаты стимулирующего характера | 12520,4 | 19399,3 |
4. | Выплаты компенсирующего характера | 1877,1 | 2470,7 |
5. | Оплата за неотработанное время | 3944,2 | 5608,4 |
6. | Другие выплаты, включаемые в состав фонда заработной платы | - | - |
Удельный вес заработной платы в затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) составил в 2008 году 15,4%, в объеме производства продукции (работ, услуг) – 13,9 (в 2007 году, соответственно, 14,2 и 13,8 %).
Предприятие располагает необходимым металлорежущим, гальваническим, сварочным, кузнечно-прессовым и другим оборудованием. Оборудование, которое не используется или устарело, после ремонта по возможности реализуется. Возрастная структура оборудования Минского электротехнического завода по состоянию на 1.01.2009 г. представлена в таблице 3.5.
Таблица 3.5-Возрастная структура оборудования МЭТЗ на 1.01.2009г
Виды Оборудования | Возрастные группы, лет | Всего, ед. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
До 5 | От 5 до 10 | От 10 до 20 | Свыше 20 | ||
Металлорежущее | 61 | 51 | 113 | 236 | 461 |
Литейное | 1 | 1 | 11 | 7 | 20 |
Кузнечно-прессовое | 13 | 45 | 115 | 175 | 348 |
Подъемно-транспортное | 15 | 49 | 129 | 1В88 | 381 |
Электрогазосварочное | 73 | 35 | 94 | 72 | 274 |
Деревообрабатывающее | 1 | 10 | 6 | 14 | 31 |
Специальное технологическое | 23 | 59 | 62 | 114 | 258 |
Лабораторно-измерительное | 41 | 106 | 137 | 99 | 383 |
Вычислительная техника | 134 | 6 | 87 | 57 | 284 |
Прочее | 113 | 93 | 205 | 661 | 1072 |
Всего | 475 | 455 | 959 | 1623 | 3512 |
Удельный вес, % | 13,6 | 13,0 | 27,3 | 46,2 | 100 |
Таким образом, удельный вес оборудования со сроком службы до 10 лет (этот срок считается оптимальным для замены действующего оборудования) составляет 26,6 % в общем количестве оборудования, что нельзя назвать достаточно высоким показателем. Около половины оборудования (46,2%) имеет срок службы 20 лет и выше и является явно устаревшим. С наличием на заводе такого количества оборудования с длительным сроком службы связано довольно большое значение коэффициента износа основных средств: на 1.01.2007г. он составил 66 % первоначальной стоимости основных средств, на 1.01.2008 — 64%. Из общего количества оборудования 3512 единиц 890 единиц (25%) отнесены к разряду прогрессивного оборудования.
... на новой элементной базе с применением электронной и микропроцессорной комплектации; - формирование и расширение дилерской сети предприятия, и создание на ее базе сервисных центров; - совершенствование технологии по продвижению продукции. Характеристика выпускаемой продукции и ее рынков сбыта Основным видом продукции, производимой Минским электротехническим заводом, являются ...
... выпускаемой продукции. Это должно помочь снизить влияние слабых сторон и укрепить свои позиции на рынке. 3. Пути совершенствования управления предприятием 3.1 Совершенствование целей и стратегии управления предприятием Всесторонне проанализировав объект исследования (МЭТЗ им.В.И. Козлова), можно сделать вывод, что миссия, ключевые цели и подцели объекта управления сформированы ...
... специализации и кооперирования производства; рост материальных потребностей населения; общественно-исторические условия, в которых идет развитие промышленности и природные ресурсы страны. Важнейшими направлениями совершенствования отраслевой структуры промышленности Республики Беларусь представляются следующие: 1. Социальная переориентация промышленности за счет опережающего развития отраслей и ...
... ; межотраслевые производства; технические, технического развития; внешнеэкономические и маркетинга. 2. Отличительные черты приборостроения Республики Беларусь на современном этапе Приборостроительная, а также сопутствующие радиотехническая, электротехническая, электронная, оптико-механическая промышленность являются относительно новой группой подотраслей машиностроения Беларуси. Для их ...
0 комментариев