28 марта 2008 г.


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна 31 декабря 2008 г

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата 2008 12 31
Организация: Открытое акционерное общество "Промприбор" по ОКПО 05806720
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5702000191
Вид деятельности по ОКВЭД 33.20.6
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/ Частная по ОКОПФ / ОКФС 47 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 303858 Россия, Орловская область, г. Ливны, Мира 40
АКТИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 120 194260 227885
Незавершенное строительство 130 20692 17040
Долгосрочные финансовые вложения 140 1507 1626
Отложенные налоговые активы 145 16 56
Прочие внеоборотные активы 150 43 43
ИТОГО по разделу I 190 216518 246650
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасыв том числе : 210 196753 226853
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 82132 59661
затраты в незавершенном производстве 213 88358 140457
готовая продукция и товары для перепродажи 214 24907 24695
расходы будущих периодов 216 1355 2041
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 7913 3906
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 156905 192460
 в том числе:покупатели и заказчики 241 109911 157805
Денежные средства 260 9431 6959
Прочие оборотные активы 270 1352 373
ИТОГО по разделу II 290 372355 430551
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 588873 677201
ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 20062 20062
Резервный капитал 430 4191 7191
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 4191 7191
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 217719 262773
ИТОГО по разделу III 490 241973 290027
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 - 100258
Отложенные налоговые обязательства 515 8851 10516
ИТОГО по разделу IV 590 8851 110775
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 125258 110650
Кредиторская задолженность 620 212551 165687
поставщики и подрядчики 621 78658 75091
задолженность перед персоналом организации 622 7024 9488
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 1935 5871
задолженность по налогам и сборам 624 4135 12981
прочие кредиторы 625 120799 62256
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 178 -
Доходы будущих периодов 640 62 63
ИТОГО по разделу V 690 338049 276400
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 588873 677201
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
Арендованные основные средства 910 - 15620
в том числе по лизингу 911 - 5620
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - 1462
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 36497 77989
Износ жилищного фонда 970 1048 1254
Материалы, принятые в переработку 991 1425 1

Руководитель Кобылкин Николай Главный бухгалтер Евдокимова Ольга

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за Январь - Декабрь 2008г

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата 2008 12 31
Организация: Открытое акционерное общество "Промприбор" по ОКПО 05806720
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5702000191
Вид деятельности по ОКВЭД 33.20.6
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 303858 Россия, Орловская область, г. Ливны, Мира 40
Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 625794 545287
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (364299) (313477)
Валовая прибыль 029 261495 231810
Коммерческие расходы 030 (15341) (15352)
Управленческие расходы 040 (139512) (122474)
Прибыль (убыток) от продаж 050 106642 93984
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 - -
Проценты к уплате 070 (23206) (14629)
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие операционные доходы 090 268662 244483
Прочие операционные расходы 100 (272160) (239581)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 79938 84257
Отложенные налоговые активы 141 40 (11)
Отложенные налоговые обязательства 142 (1665) (1954)
Текущий налог на прибыль 150 (21096) (22255)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 (781) (44)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 56436 59993
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 3535 3998
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

 

Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

 

прибыль убыток прибыль убыток

 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 - - - -

 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - -

 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230 - - - -

 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 379 181 541 342

 

Отчисления в оценочные резервы 250 × - × -

 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 331 26 - -

 

270 - - - -

 

Руководитель Кобылкин Николай

Главный бухгалтер Евдокимова Ольга

 ________ Иванович ________ Геннадьевна


ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № 5

Форма № инв-17

По ОКУД Коды
0309016
Организация: Открытое акционерное общество "Промприбор" по ОКПО 05806720
Основание для проведения инвентаризации:
приказ, постановление, распоряжение Номер 27
Единица измерения: тыс. руб. Дата проведения 31.10.2007

Информация о работе «Учет расчетов с юридическими и физическими лицами»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 121565
Количество таблиц: 17
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
115662
8
3

... в сумме 500 руб. и оплата путевок в летние оздоровительные лагеря детей работников организации сверх установленного лимита ФСС. 2.2.Синтетический и аналитический учет расходов на оплату труда Аналитический учет расчетов по оплате труда и начислению заработной платы осуществляется в ООО ТК “Терем” по следующим основным направлениям: - по каждому ра6отнику независимо от времени его работы ...

Скачать
393063
27
62

... документам Основные бухгалтерские проводки по учету удержаний из заработной платы приводятся в таблице: Если Ваше предприятие избрало для себя простую форму бухгалтерского учета (см. брошюру «Организация бухгалтерского учета»), то все расчеты по оплате труда и удержания из нее учитываются в ведомости «Учет заработной платы». Эта ведомость используется для расчета размеров заработной платы ...

Скачать
120755
1
0

... Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям» КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами», субсчет 3 «Векселя полученные» Данная запись, по существу, должна иметь место в учете с момента уплаты векселедержателем государственной пошлины и принятия его иска к рассмотрению в арбитражном суде. Указанные расходы наряду с ...

Скачать
125162
18
0

... . В результате при формировании отчетов будут приняты во внимание только те виды расчетов, которые соответствуют выбранному источнику финансирования. [31, с. 45] Глава 3. Учет отчислений и удержаний по заработной плате   3.1 Расчет отчислений и удержаний по заработной плате Из оплаты труда членов трудового коллектива и лиц, работающих в МУ «Городская поликлиника № 1» по трудовым соглашениям ...

0 комментариев


Наверх