3.3      Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта на 2009 год

Сведем все основные экономические показатели в единую таблицу 3.9.

Таблица 3.9 Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности почтамта на 2009 год

№ п/п Наименование показателей

Единицы

измерения

Значение по годам Темпы изменения, %
2008 2009
1 2 3 4 5 6
1. Выручка от продаж Тыс. руб. 28619,8 37182,7 129,9
2. Доходы от услуг связи Тыс. руб. 19330,8 23973,7 124
3. Доходы от нетрадиционной деятельности Тыс. руб. 9289 13209 142,2
4. Себестоимость производства услуг связи Тыс. руб. 26651 33619,2 148,4
5. Среднесписочная численность Чел. 180 183 101,7
6. Среднегодовая стоимость ОПФ Тыс. руб. 4939,2 5724,54 115,9
7. Производительность труда по выручке от продаж Тыс. руб./чел. 159 203,2 127,8
8. Фонд оплаты труда Тыс. руб. 16120,3 19869,9 123,3
9. Среднемесячная зарплата Руб. 6800 8370 123,1
10. Фондоотдача Руб./руб. 3,91 4,19 108
11. Фондоемкость Руб. 0,26 0,24 92,3
12. Фондовооруженность Тыс. руб./чел. 27,4 31,3 114,2
13. Себестоимость 100 руб. доходов Руб./100 руб. 93,1 87,9 94,4
14. Прибыль от продаж Тыс. руб. 1969,8 3563,5 180
15. Рентабельность затрат % 7,4 10,6 +3,2

Анализируя данные таблицы 3.9., можно сделать вывод, что в результате внедрения новых услуг, ожидается улучшение показателей производственно-хозяйственной деятельности.

Выручка от продаж в 2009 году увеличится на 29,9%. При этом доход от предоставления почтовых услуг вырастет на 24%, от нетрадиционной – на 42,2%.

Данный рост всех видов деятельности связан с предстоящим увеличением тарифов на некоторые услуги связи и увеличением исходящего платного обмена по письменной корреспонденции, ценным письмам и бандеролям.

В нетрадиционной деятельности данные изменения связаны с расширением уже существующих коммерческих услуг и внедрения разработанных мероприятий.

Себестоимость производства услуг почтовой связи ожидаются в размере 33619,2 тыс. руб., их рост составляет 48,4%, но темп роста выручки выше – 29,9%, в связи с этим себестоимость услуг будет уменьшаться и снизится до 87,9 руб. на 100 руб. выручки, что составит изменение на 5,6%.

Среднесписочная численность работников возрастет на 3 ед. в связи с внедрением услуг. В связи с незначительным изменением в штате, планируется рост производительности труда на 27,8%. Фонд оплаты труда увеличится на 23,3% в связи с ростом среднемесячной заработной платы на 23,1%, вызванным инфляционными процессами и стремлением почтамта обеспечить социальную защиту своих работников.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году ожидается прибыль от продаж в размере 3563,5 тыс. руб. при уровне общей рентабельности 10,6%, то есть прибыль от продаж по сравнению с 2008 годом увеличится на 80 %.

Таким образом, тенденция почтамта, направленная на привлечение нового круга клиентуры, расширение предоставляемых и новых услуг, ведет к улучшению финансового состояния и качества предоставляемых услуг.

 


Заключение

 

В данном дипломном проекте проведен анализ и рассмотрены пути повышения эффективности производственной деятельности Богородского почтамта.

Анализируя основные экономические показатели производственной деятельности Богородского почтамта за 2007 – 2008 гг., наблюдаем рост доходов от реализации услуг, обусловленный увеличением средних доходных такс и изменением объема предоставляемых услуг. Выручка от продаж в 2008 году составляет 28619,80 тыс. руб., что на 15,7% больше, чем в 2007 году, при этом прибыль увеличилась на 26,2% при уровне рентабельности 7,4%. Причиной такой рентабельности является увеличение затрат на производство за анализируемый период. Рост затрат за 2007 – 2008 гг. составляет 15%. Наблюдается снижение себестоимости 100 руб. доходов на 0,6%. Проведенный анализ показал, что за анализируемый период произошло снижение количества жалоб со стороны населения, а также повышение спроса на предоставляемые новые услуги.

В целях улучшения конечных результатов деятельности почтамта, повышения эффективности использования факторов производства, более полного удовлетворения спроса на услуги, расширения рынка услуг в дипломном проекте намечаются мероприятия по внедрению новых услуг. Разработка предлагаемых мероприятий представлена во второй главе. Предлагается внедрить услугу – «Регион-курьер». В результате проведенных расчетов годовая прибыль от данной услуги планируется в размере 220,4 тыс. руб.

Открытие нового ОПС окупится за 0,5 года и прибыль составит 208200 руб.

Внедрение услуги по сканированию изображений для записи на дискету с возможностью дальнейшего использования в Интернет принесет дополнительно 10,65 тыс. руб. прибыли. Срок окупаемости планируется 5,2 лет с коэффициентом эффективности 0,19.

Данные услуги привлекут дополнительных клиентов на почту, а также предоставят высокое качество, быстрое обслуживание и удовлетворенный спрос пользователей.

В третьей главе производится оценка развития деятельности почтамта с учетом внедряемых услуг.

Таким образом с учетом предлагаемых мероприятий в 2009 году прибыль от продаж ожидается в размере 3563,5 тыс. руб., по сравнению с 2008 годом она возрастет на 80%. В результате увеличения прибыли ожидается увеличение уровня рентабельности затрат до 10,6%, что на 3,2 пункта превосходит значение 2008 года.

В дальнейшем планируется более прибыльные и пользующиеся большим спросом услуги, такие как электронная почта, продажа ТНП, розница газет и журналов, заявки на размещение объявлений, прием платежей, ускоренная почта, предоставляемые всеми отделениями почтовой связи, определить в сферу предоставления услуг Богородского почтамта.


Список используемых источников

1. Голубицкая Е. А. Экономика связи. – М.: ИРИАС, 2006. – 488 с.

2. Кузовкова Т. А., Пронин А. М., Салютина Т. Ю. Статистика связи. – М.: Радио и связь, 2003. – 624 с.

3. Кузовкова Т. А. и др. Экономический мониторинг в связи. – М.: ЦНТИ «Информсвязь», 2001. – 100 с.

4. Концепция развития отрасли «Связь и информатизация» Российской Федерации / под ред. Рейман Л. Д., Варакина Л. Е. – М.: Мас, 2001. – 340 с.

5. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ, управление. Учебное пособие – М.: ЮНИТИ, 2003. – 639 с.

6. Ляховецкий Л. З., Козлова Г. В., Лебедева Л. В., Фокин Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации связи. Учебное пособие – М.: ООО «Инсвязьиздат», 2003. – 409 с.

7. Внутренний стандарт ФГУП «Почта России» Учет расходов - М., 2006.-59с.

9. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 424с.

10. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, экономистов и преподавателей. – 4-е изд. – М.: Академический проект: Трикста, 2004. – 596 с.

11. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 208 с.

12. Поздняков В. Всероссийская почтовая газета «Почтовые вести» №42(79). – В.: Владимирская офсетная типография, 2007. – 8 с.

13. Король В. К. Ежемесячный корпоративный журнал «Почта России» №4, №7, №10, №11. – М.: Алмаз-ПРЕСС, 2007, 2008. – 48 с.


Приложение 1

  Плакат 1. Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта за 2007 – 2008 годы
№ п/п Наименование показателей

Единицы

измерения

Значение по годам Темпы изменения, %
2007 2008
1 2 3 4 5 6
1. Выручка от продаж Тыс.руб. 24745,1 28619,8 115,7
2. Доходы от услуг связи Тыс.руб. 16719 19330,8 115,6
3. Доходы от нетрадиционной деятельности Тыс.руб. 8026,1 9289 115,7
4. Себестоимость производства услуг связи Тыс.руб. 23184,5 26651 115
5. Среднесписочная численность Чел. 187 180 96,2
6. Среднегодовая стоимость ОПФ Тыс.руб. 4260,3 4939,2 115,9
7. Производительность труда по выручке от продаж Тыс. руб./чел. 132,3 159 120,2
8. Среднемесячная заработная плата Руб. 5749 6800 118,3
9. Фондовооруженность Тыс.руб./чел 22,8 27,4 120,2
10. Фондоотдача руб./руб. 3,92 3,91 99,7
11. Себестоимость 100 руб. доходов Руб./100 руб. 93,7 93,1 99,4
12. Прибыль от продаж Тыс.руб. 1560,6 1969,8 126,2
13. Рентабельность % 6,7 7,4 +0,7

Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта за 2007-2008 г.г.

 

Плакат 2. Анализ и структура доходов от реализации услуг связи Богородского почтамта за 2007 – 2008гг.

№ п/п Виды услуг 2007 2008 Темпы изменения, % (2008/2007)
Тыс. руб. % к итогу Тыс. руб. % к итогу
1 2 3 4 5 6 7
1. ЗПО и письменная корреспонденция 2105,2 12,59 2447,2 12,66 116,2
2. Ценные письма и бандероли 69,1 0,41 105,7 0,55 153
3. Денежные переводы 2250,7 13,46 2358,4 12,2 104,8
4. Выплата пенсий и пособий 11050,6 66,1 12968,5 67,08 117,3
5. Посылки 443,9 2,66 531,7 2,75 119,8
6. Периодические издания 691,3 4,13 722,4 3,74 104,5
7. Дополнительные услуги 108,2 0,65 196,9 1,02 182
Доходы от услуг связи 16719 100 19330,8 100 115,6

Плакат 3 Анализ и структура себестоимости производства услуг связи Богородкого почтамта за 2007 – 2008 гг.

№ п/п Статьи затрат 2007 2008 Темпы изменения, %
Тыс. руб. % к итогу Тыс. руб. % к итогу
1 2 3 4 5 6 7
1. Фонд оплаты труда 14160,7 61,1 16120,3 60,5 123,1
2. Отчисления на социальные нужды 3710 16 4208,3 15,8 113,4
3. Амортизация 1030 4,5 1432 5,4 139
4. Материалы, з/части 1722,6 7,4 1872 7,0 108,7
5. Перевозка почты 1843 7,9 2000,3 7,5 108,5
6. Прочие расходы 718,2 3,1 1018,1 3,8 141,7
Итого себестоимость производства услуг связи 23184,5 100 26651 100 115


Плакат 4. Мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта на 2009 год

Мероприятия:

1 – Регион - курьер;

2 – Открытие нового ОПС;

3 – Сканирование изображений.


Показатели эффективности предлагаемых мероприятий

Плакат 5. Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности почтамта на 2009 год
№ п/п Наименование показателей

Единицы

измерения

Значение по годам Темпы изменения, %
2008 2009
1 2 3 4 5 6
1. Выручка от продаж Тыс. руб. 28619,8 37182,7 129,9
2. Доходы от услуг связи Тыс. руб. 19330,8 23973,7 124
3. Доходы от нетрадиционной деятельности Тыс. руб. 9289 13209 142,2
4. Себестоимость производства услуг связи Тыс. руб. 26651 33619,2 148,4
5. Среднесписочная численность Чел. 180 183 101,7
6. Среднегодовая стоимость ОПФ Тыс. руб. 4939,2 5724,54 115,9
7. Производительность труда Тыс. руб./чел. 159 203,2 127,8
8. Фонд оплаты труда Тыс. руб. 16120,3 19869,9 123,3
9. Среднемесячная зарплата Руб. 6800 8370 123,1
10. Фондоотдача Руб./руб. 3,91 4,19 108
11. Фондоемкость Руб. 0,26 0,24 92,3
12. Фондовооруженность Тыс. руб./чел. 27,4 31,3 114,2
13. Себестоимость 100 руб. доходов Руб./100 руб. 93,1 87,9 94,4
14. Прибыль от продаж Тыс. руб. 1969,8 3563,5 180
15. Рентабельность затрат % 7,4 10,6 +3,2

Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта на 2009 год


Информация о работе «Анализ и повышение эффективности производственной деятельности Богородского почтамта УФПС Нижегородской области»
Раздел: Финансовые науки
Количество знаков с пробелами: 88380
Количество таблиц: 35
Количество изображений: 16

Похожие работы

Скачать
162441
33
9

... недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия. На основании проведенного анализа финансового состояния необходимо принятие решения о выходе на новую финансовую политику и разработка программы финансового оздоровления. Финансово–экономическое положение Богородского почтамта в анализируемый период соответствует общей тенденции экономики России, ...

0 комментариев


Наверх