3.3 Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта на 2009 год
Сведем все основные экономические показатели в единую таблицу 3.9.
Таблица 3.9 Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности почтамта на 2009 год
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значение по годам | Темпы изменения, % | |
2008 | 2009 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Выручка от продаж | Тыс. руб. | 28619,8 | 37182,7 | 129,9 |
2. | Доходы от услуг связи | Тыс. руб. | 19330,8 | 23973,7 | 124 |
3. | Доходы от нетрадиционной деятельности | Тыс. руб. | 9289 | 13209 | 142,2 |
4. | Себестоимость производства услуг связи | Тыс. руб. | 26651 | 33619,2 | 148,4 |
5. | Среднесписочная численность | Чел. | 180 | 183 | 101,7 |
6. | Среднегодовая стоимость ОПФ | Тыс. руб. | 4939,2 | 5724,54 | 115,9 |
7. | Производительность труда по выручке от продаж | Тыс. руб./чел. | 159 | 203,2 | 127,8 |
8. | Фонд оплаты труда | Тыс. руб. | 16120,3 | 19869,9 | 123,3 |
9. | Среднемесячная зарплата | Руб. | 6800 | 8370 | 123,1 |
10. | Фондоотдача | Руб./руб. | 3,91 | 4,19 | 108 |
11. | Фондоемкость | Руб. | 0,26 | 0,24 | 92,3 |
12. | Фондовооруженность | Тыс. руб./чел. | 27,4 | 31,3 | 114,2 |
13. | Себестоимость 100 руб. доходов | Руб./100 руб. | 93,1 | 87,9 | 94,4 |
14. | Прибыль от продаж | Тыс. руб. | 1969,8 | 3563,5 | 180 |
15. | Рентабельность затрат | % | 7,4 | 10,6 | +3,2 |
Анализируя данные таблицы 3.9., можно сделать вывод, что в результате внедрения новых услуг, ожидается улучшение показателей производственно-хозяйственной деятельности.
Выручка от продаж в 2009 году увеличится на 29,9%. При этом доход от предоставления почтовых услуг вырастет на 24%, от нетрадиционной – на 42,2%.
Данный рост всех видов деятельности связан с предстоящим увеличением тарифов на некоторые услуги связи и увеличением исходящего платного обмена по письменной корреспонденции, ценным письмам и бандеролям.
В нетрадиционной деятельности данные изменения связаны с расширением уже существующих коммерческих услуг и внедрения разработанных мероприятий.
Себестоимость производства услуг почтовой связи ожидаются в размере 33619,2 тыс. руб., их рост составляет 48,4%, но темп роста выручки выше – 29,9%, в связи с этим себестоимость услуг будет уменьшаться и снизится до 87,9 руб. на 100 руб. выручки, что составит изменение на 5,6%.
Среднесписочная численность работников возрастет на 3 ед. в связи с внедрением услуг. В связи с незначительным изменением в штате, планируется рост производительности труда на 27,8%. Фонд оплаты труда увеличится на 23,3% в связи с ростом среднемесячной заработной платы на 23,1%, вызванным инфляционными процессами и стремлением почтамта обеспечить социальную защиту своих работников.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году ожидается прибыль от продаж в размере 3563,5 тыс. руб. при уровне общей рентабельности 10,6%, то есть прибыль от продаж по сравнению с 2008 годом увеличится на 80 %.
Таким образом, тенденция почтамта, направленная на привлечение нового круга клиентуры, расширение предоставляемых и новых услуг, ведет к улучшению финансового состояния и качества предоставляемых услуг.
Заключение
В данном дипломном проекте проведен анализ и рассмотрены пути повышения эффективности производственной деятельности Богородского почтамта.
Анализируя основные экономические показатели производственной деятельности Богородского почтамта за 2007 – 2008 гг., наблюдаем рост доходов от реализации услуг, обусловленный увеличением средних доходных такс и изменением объема предоставляемых услуг. Выручка от продаж в 2008 году составляет 28619,80 тыс. руб., что на 15,7% больше, чем в 2007 году, при этом прибыль увеличилась на 26,2% при уровне рентабельности 7,4%. Причиной такой рентабельности является увеличение затрат на производство за анализируемый период. Рост затрат за 2007 – 2008 гг. составляет 15%. Наблюдается снижение себестоимости 100 руб. доходов на 0,6%. Проведенный анализ показал, что за анализируемый период произошло снижение количества жалоб со стороны населения, а также повышение спроса на предоставляемые новые услуги.
В целях улучшения конечных результатов деятельности почтамта, повышения эффективности использования факторов производства, более полного удовлетворения спроса на услуги, расширения рынка услуг в дипломном проекте намечаются мероприятия по внедрению новых услуг. Разработка предлагаемых мероприятий представлена во второй главе. Предлагается внедрить услугу – «Регион-курьер». В результате проведенных расчетов годовая прибыль от данной услуги планируется в размере 220,4 тыс. руб.
Открытие нового ОПС окупится за 0,5 года и прибыль составит 208200 руб.
Внедрение услуги по сканированию изображений для записи на дискету с возможностью дальнейшего использования в Интернет принесет дополнительно 10,65 тыс. руб. прибыли. Срок окупаемости планируется 5,2 лет с коэффициентом эффективности 0,19.
Данные услуги привлекут дополнительных клиентов на почту, а также предоставят высокое качество, быстрое обслуживание и удовлетворенный спрос пользователей.
В третьей главе производится оценка развития деятельности почтамта с учетом внедряемых услуг.
Таким образом с учетом предлагаемых мероприятий в 2009 году прибыль от продаж ожидается в размере 3563,5 тыс. руб., по сравнению с 2008 годом она возрастет на 80%. В результате увеличения прибыли ожидается увеличение уровня рентабельности затрат до 10,6%, что на 3,2 пункта превосходит значение 2008 года.
В дальнейшем планируется более прибыльные и пользующиеся большим спросом услуги, такие как электронная почта, продажа ТНП, розница газет и журналов, заявки на размещение объявлений, прием платежей, ускоренная почта, предоставляемые всеми отделениями почтовой связи, определить в сферу предоставления услуг Богородского почтамта.
1. Голубицкая Е. А. Экономика связи. – М.: ИРИАС, 2006. – 488 с.
2. Кузовкова Т. А., Пронин А. М., Салютина Т. Ю. Статистика связи. – М.: Радио и связь, 2003. – 624 с.
3. Кузовкова Т. А. и др. Экономический мониторинг в связи. – М.: ЦНТИ «Информсвязь», 2001. – 100 с.
4. Концепция развития отрасли «Связь и информатизация» Российской Федерации / под ред. Рейман Л. Д., Варакина Л. Е. – М.: Мас, 2001. – 340 с.
5. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ, управление. Учебное пособие – М.: ЮНИТИ, 2003. – 639 с.
6. Ляховецкий Л. З., Козлова Г. В., Лебедева Л. В., Фокин Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации связи. Учебное пособие – М.: ООО «Инсвязьиздат», 2003. – 409 с.
7. Внутренний стандарт ФГУП «Почта России» Учет расходов - М., 2006.-59с.
9. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 424с.
10. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, экономистов и преподавателей. – 4-е изд. – М.: Академический проект: Трикста, 2004. – 596 с.
11. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 208 с.
12. Поздняков В. Всероссийская почтовая газета «Почтовые вести» №42(79). – В.: Владимирская офсетная типография, 2007. – 8 с.
13. Король В. К. Ежемесячный корпоративный журнал «Почта России» №4, №7, №10, №11. – М.: Алмаз-ПРЕСС, 2007, 2008. – 48 с.
Приложение 1
Плакат 1. Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта за 2007 – 2008 годы№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значение по годам | Темпы изменения, % | |
2007 | 2008 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Выручка от продаж | Тыс.руб. | 24745,1 | 28619,8 | 115,7 |
2. | Доходы от услуг связи | Тыс.руб. | 16719 | 19330,8 | 115,6 |
3. | Доходы от нетрадиционной деятельности | Тыс.руб. | 8026,1 | 9289 | 115,7 |
4. | Себестоимость производства услуг связи | Тыс.руб. | 23184,5 | 26651 | 115 |
5. | Среднесписочная численность | Чел. | 187 | 180 | 96,2 |
6. | Среднегодовая стоимость ОПФ | Тыс.руб. | 4260,3 | 4939,2 | 115,9 |
7. | Производительность труда по выручке от продаж | Тыс. руб./чел. | 132,3 | 159 | 120,2 |
8. | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 5749 | 6800 | 118,3 |
9. | Фондовооруженность | Тыс.руб./чел | 22,8 | 27,4 | 120,2 |
10. | Фондоотдача | руб./руб. | 3,92 | 3,91 | 99,7 |
11. | Себестоимость 100 руб. доходов | Руб./100 руб. | 93,7 | 93,1 | 99,4 |
12. | Прибыль от продаж | Тыс.руб. | 1560,6 | 1969,8 | 126,2 |
13. | Рентабельность | % | 6,7 | 7,4 | +0,7 |
Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта за 2007-2008 г.г.
Плакат 2. Анализ и структура доходов от реализации услуг связи Богородского почтамта за 2007 – 2008гг.
№ п/п | Виды услуг | 2007 | 2008 | Темпы изменения, % (2008/2007) | ||
Тыс. руб. | % к итогу | Тыс. руб. | % к итогу | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | ЗПО и письменная корреспонденция | 2105,2 | 12,59 | 2447,2 | 12,66 | 116,2 |
2. | Ценные письма и бандероли | 69,1 | 0,41 | 105,7 | 0,55 | 153 |
3. | Денежные переводы | 2250,7 | 13,46 | 2358,4 | 12,2 | 104,8 |
4. | Выплата пенсий и пособий | 11050,6 | 66,1 | 12968,5 | 67,08 | 117,3 |
5. | Посылки | 443,9 | 2,66 | 531,7 | 2,75 | 119,8 |
6. | Периодические издания | 691,3 | 4,13 | 722,4 | 3,74 | 104,5 |
7. | Дополнительные услуги | 108,2 | 0,65 | 196,9 | 1,02 | 182 |
Доходы от услуг связи | 16719 | 100 | 19330,8 | 100 | 115,6 |
Плакат 3 Анализ и структура себестоимости производства услуг связи Богородкого почтамта за 2007 – 2008 гг.
№ п/п | Статьи затрат | 2007 | 2008 | Темпы изменения, % | ||
Тыс. руб. | % к итогу | Тыс. руб. | % к итогу | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Фонд оплаты труда | 14160,7 | 61,1 | 16120,3 | 60,5 | 123,1 |
2. | Отчисления на социальные нужды | 3710 | 16 | 4208,3 | 15,8 | 113,4 |
3. | Амортизация | 1030 | 4,5 | 1432 | 5,4 | 139 |
4. | Материалы, з/части | 1722,6 | 7,4 | 1872 | 7,0 | 108,7 |
5. | Перевозка почты | 1843 | 7,9 | 2000,3 | 7,5 | 108,5 |
6. | Прочие расходы | 718,2 | 3,1 | 1018,1 | 3,8 | 141,7 |
Итого себестоимость производства услуг связи | 23184,5 | 100 | 26651 | 100 | 115 |
Плакат 4. Мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта на 2009 год
Мероприятия:
1 – Регион - курьер;
2 – Открытие нового ОПС;
3 – Сканирование изображений.
Показатели эффективности предлагаемых мероприятий
Плакат 5. Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности почтамта на 2009 год№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значение по годам | Темпы изменения, % | |
2008 | 2009 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Выручка от продаж | Тыс. руб. | 28619,8 | 37182,7 | 129,9 |
2. | Доходы от услуг связи | Тыс. руб. | 19330,8 | 23973,7 | 124 |
3. | Доходы от нетрадиционной деятельности | Тыс. руб. | 9289 | 13209 | 142,2 |
4. | Себестоимость производства услуг связи | Тыс. руб. | 26651 | 33619,2 | 148,4 |
5. | Среднесписочная численность | Чел. | 180 | 183 | 101,7 |
6. | Среднегодовая стоимость ОПФ | Тыс. руб. | 4939,2 | 5724,54 | 115,9 |
7. | Производительность труда | Тыс. руб./чел. | 159 | 203,2 | 127,8 |
8. | Фонд оплаты труда | Тыс. руб. | 16120,3 | 19869,9 | 123,3 |
9. | Среднемесячная зарплата | Руб. | 6800 | 8370 | 123,1 |
10. | Фондоотдача | Руб./руб. | 3,91 | 4,19 | 108 |
11. | Фондоемкость | Руб. | 0,26 | 0,24 | 92,3 |
12. | Фондовооруженность | Тыс. руб./чел. | 27,4 | 31,3 | 114,2 |
13. | Себестоимость 100 руб. доходов | Руб./100 руб. | 93,1 | 87,9 | 94,4 |
14. | Прибыль от продаж | Тыс. руб. | 1969,8 | 3563,5 | 180 |
15. | Рентабельность затрат | % | 7,4 | 10,6 | +3,2 |
Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности Богородского почтамта на 2009 год
... недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия. На основании проведенного анализа финансового состояния необходимо принятие решения о выходе на новую финансовую политику и разработка программы финансового оздоровления. Финансово–экономическое положение Богородского почтамта в анализируемый период соответствует общей тенденции экономики России, ...
0 комментариев