2.2 Анализ выполнения производственной программы
Производственным результатом деятельности предприятия является выпуск продукции, работ, услуг определенного ассортимента и качества в натуральных и стоимостных показателях, ориентированных на достижение целей предприятия.
Целью анализа производственной программы является оценка степени выполнения плана сбыта продукции, работ, услуг по всем каналам и выявления неиспользуемых резервов по выпуску продукции, работ, услуг пользующихся повышенным спросом и обеспечивающих получение прибыли. В процессе анализа необходимо:
1) оценить степень выполнения плана по оказанию основных видов услуг и динамику их изменения за 2 года;
2) изучить изменение структуры по основным видам услуг (их долю в сумме товарной продукции), оценить характер и причины ее изменений;
3) сопоставить показатели выпуска и реализации по основным видам услуг и раскрыть причины изменений соотношений указанных показателей в динамике;
4) проанализировать показатели производственной мощности.
Для характеристики производственной программы используют показатели производства важнейших видов продукции, работ, услуг в натуральном выражении, включая показатели качества продукции, работ, услуг и стоимостные показатели – объем реализованной товарной и валовой продукции, работ, услуг.
Произведем анализ объёма производства, начиная с исследования динамики объема услуг по базисному и цепному методам, данные представим в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика объема услуг СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес»Года | Объем услуг в сопоставимых ценах, тыс. руб. | Темпы роста | |
Базисные | Цепные | ||
2001 | 71548 | 100 | 100 |
2002 | 73542 | 102,78 | 102,78 |
2003 | 87199 | 121,87 | 118,57 |
Среднегодовой темп роста (Т) объема услуг по предприятию рассчитаем по среднегеометрической, используя формулу (4):
Т = (4)
где Т1,2,3 – темпы роста.
Т =
Из таблицы 2 видно, что за 2001-2003 годы объём услуг СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес» увеличился на 21,87%. Среднегодовой темп роста составил 10%.
Более наглядно динамику объема услуг можно представить в виде следующей диаграммы представленной на рисунке 2.
Рис. 2 - Динамика объема услуг СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес»
Анализ выполнения плана производства в натуральном и денежном выражении СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес» представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Анализ выполнения плана производства СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес»
Наименование | Ед. изм. | 2002 год | 2003 год | % к плану | % к отчету прошлого года | |
План | Факт | |||||
Объем вывозки (перевозки - всего | тыс. м3 | 583,7 | 772,8 | 706,3 | 91,4 | 121,0 |
Бадарминский КЛПХ | тыс. м3 | 93,2 | 153,0 | 103,2 | 67,5 | 110,7 |
Тушамский КЛПХ | тыс. м3 | 263,0 | 241,0 | 250,3 | 103,9 | 95,2 |
Капаевский КЛПХ | тыс. м3 | 65,2 | 96,0 | 79,1 | 82,4 | 121,3 |
Эдучанский КЛПХ | тыс. м3 | 82,3 | 83,0 | 85,2 | 102,7 | 103,5 |
Нижнереченский КЛПХ | тыс. м3 | 2,3 | ||||
КЛПБ МСЗ | тыс. м3 | 5,6 | ||||
КЛПБ - ИЛПБ | тыс. м3 | 58,7 | 158,0 | 99,3 | 62,8 | 169,2 |
Средний КЛПХ | тыс. м3 | 9,8 | 13,3 | 135,7 | ||
ЗАО «Ката» | тыс. м3 | 0,9 | ||||
ООО «Илим» | тыс. м3 | 1,0 | ||||
ЗАО «Тайга-Трейд» | тыс. м3 | 0,4 | ||||
ООО «Чемдальский» | тыс. м3 | 3,8 | ||||
ЗАО «УИстройпроект» | тыс. м3 | 0,1 | ||||
ИТОГО хлысты | тыс. м3 | 570,3 | 740,8 | 636,6 | 85,9 | 111,6 |
Бадарминский КЛПХ | тыс. м3 | 0,8 | 0,5 | 62,5 | ||
Тушамский КЛПХ | тыс. м3 | 1,3 | 0,3 | 23,1 | ||
Капаевский КЛПХ | тыс. м3 | 0,5 | 0,8 | 160, | ||
Эдучанский КЛПХ | тыс. м3 | 1,5 | 0,1 | 6,7 | ||
КЛПБ | тыс. м3 | 0,2 | 2 | |||
МП «Коммунхоз» | тыс. м3 | 0,5 | 2,9 | 580,0 | ||
ПТЭСиК | тыс. м3 | 0,3 | ||||
ИЛПБ (ПЛПТ) | тыс. м3 | 8,6 | 30,0 | 64,8 | 216,0 | 753,5 |
ИТОГО баланс | тыс. м3 | 13,4 | 32,0 | 69,7 | 217,8 | 520,1 |
Грузооборот | тыс. м3 км | 51418,1 | 63730,8 | 57654,5 | 90,5 | 112,1 |
Среднее расстояние | км | 88,1 | 82,5 | 81,6 | 98,9 | 92,6 |
Объем услуг (в сопоставимых ценах) – всего внутренний оборот на сторону | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 73542 73459 83 | 93459 93239 220 | 87199 85629 1570 | 93,3 91,8 713,6 | 118,6 116,6 1891,6 |
Коэффициент выполнения плана по объему услуг в целом по предприятию за 2003 год в стоимостном выражении составил 0,933 (87199 / 93459), в натуральном выражении 0,914 (706,3 / 772,8), что свидетельствует о невыполнении плана по объему услуг. Также проведенный анализ показал, что за 2002 год объем вывозки и перевозки древесины составил 583,7 тыс.м3, а объем услуг в денежном выражении составил 73542 тыс.руб. За 2003 год объем вывозки и перевозки древесины увеличился на 21% по сравнению с 2002 годом и составил 706,3 тыс.м3. Однако план по вывозке на 2003 год был выполнен лишь на 91,4%. Объем услуг в денежном выражении за 2003 год вырос и составил 87199 тыс.руб., что составило 93,3% к плану и 118,6% к факту прошлого года. План в натуральном выражении за 2003 год не выполнен по причине тяжелых дорожных условий, а также увеличения времени сверхплановых простоев в ремонте из-за отсутствия запасных частей по номенклатуре.
0 комментариев